Beschlussvorlage - VO/0407/03
Grunddaten
- Betreff:
-
Unterrichtung über die Leistung von über- oder außerplanmäßigen Ausgaben in 2002
- Status:
- öffentlich
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | PA |
|---|---|---|---|---|
|
●
Erledigt
|
|
Verwaltungsausschuss
|
Vorberatung
|
|
|
●
Erledigt
|
|
Rat der Hansestadt Lüneburg
|
Entscheidung
|
|
|
|
28.05.2003
|
Beschlussvorschlag
Beschlussvorschlag:
Der Rat der
Stadt Lüneburg nimmt Kenntnis davon, dass im Jahr 2002 gemäß § 89 NGO in
Verbindung mit § 6 der Haushaltssatzung der Stadt Lüneburg für das
Haushaltsjahr 2002 der Leistung über- und/oder außerplanmäßiger Ausgaben bei
folgenden Haushaltsstellen zugestimmt wurde:
|
lfd. Nr. |
Hhst. |
Bezeichnung |
Betrag/ |
Stadt
Lüneburg - Verwaltungshaushalt -
|
1 |
00000.65000 |
Geschäftsausgaben
Dez. I/Büro 01 |
9.600 |
|
2 |
00000.71860 |
Spende
Hochwasseropfer |
10.000 |
|
3 |
11100.65000 |
Geschäftsausgaben |
15.000 |
|
4 |
46400.50000 |
Bauliche
Unterhaltung |
14.000 |
|
5 |
46500.67250 |
Erstattung
an den LK Erziehungsberatungsstelle |
11.400 |
|
6 |
56100.54000 |
Bewirtschaftungskosten |
25.000 |
|
7 |
57000.71550 |
Förderungszuschuss
für Frei- u. Hallenschwimmbad |
21.500 |
|
lfd. Nr. |
Hhst. |
Bezeichnung |
Betrag/ |
Stadt Lüneburg
- Vermögenshaushalt -
|
8 |
02000.96010 |
Elektrische
Anlage Rathaus |
25.000 |
|
9 |
63010.95160 |
Rückbau Auf
dem Schmaarkamp |
20.000 |
|
10 |
63010.95200 |
Sanierungsmaßnahme
Neue Straße |
24.000 |
|
11 |
63010.95610 |
Fuß- und
Radwegbrücke Hamburger Straße |
7.000 |
|
12 |
69000.95250 |
Rückhaltebecken
Rettmer |
16.900 |
|
13 |
75000.93530 |
Glocke
Zentralfriedhof |
7.700 |
Hospital zum
Graal - Vermögenshaushalt -
|
14 |
88201.94011 |
Sanierungsmaßnahmen
Gebäude Kalandstraße 12 |
7.200 |
|
|
|
|
|
Die Deckung
der über-/außerplanmäßigen Ausgaben wird gewährleistet durch:
|
zu lfd. Nr. |
Deckung
durch |
Hhst. |
Bezeichnung |
Betrag/ |
Stadt
Lüneburg - Verwaltungshaushalt -
|
1 |
Mehreinnahmen
bei |
00000.15010 |
Ablieferung von Nebentätigkeiten |
4.100 |
|
|
|
00000.15050 |
Vermischte Einnahmen |
700 |
|
|
|
90000.04100 |
Schlüsselzuw. für Gemeindeaufgab. |
4.800 |
|
2 |
Mehreinnahmen bei |
88200.16800 |
Erstattung von Dritten |
10.000 |
|
3 |
Minderausgaben bei |
11100.67160 |
Prämien an Studierende |
15.000 |
|
4 |
Mehreinnahmen bei |
46400.17210 |
Zuweisungen vom LK - Sachkosten - |
14.000 |
|
5 |
Minderausgaben bei |
91600.87700 |
Zinsen für Kassenkredite |
11.400 |
|
6 |
Mehreinnahmen bei |
90000.26500 |
Verzinsung Steuernachforderungen |
25.000 |
|
7 |
Minderausgaben
bei |
84020.71600 |
Betriebskostenzuschuss WLG |
20.800 |
|
|
Mehreinnahmen
bei |
87100.21000 |
Gewinnanteile, Dividenden usw. |
700 |
Stadt
Lüneburg - Vermögenshaushalt -
|
8 |
Minderausgaben bei |
02000.94000 |
Baumaßnahmen Rathaus |
25.000 |
|
9 |
Minderausgaben bei |
63615.95000 |
Ausbau Landwehrweg |
20.000 |
|
10 |
Minderausgaben bei |
63010.95130 |
Ausbau Wendische Straße |
24.000 |
|
11 |
Minderausgaben bei |
63010.95010 |
Grundsanierung von Straßen |
7.000 |
|
12 |
Minderausgaben bei |
69000.95050 |
Sanierung Lösegrabenwehr |
11.500 |
|
|
Mehreinnahmen bei |
90000.36100 |
Finanzhilfen für Investitionen |
5.400 |
|
13 |
Mehreinnahmen bei |
90000.36100 |
Finanzhilfen für Investitionen |
7.700 |
Hospital
zum Graal - Vermögenshaushalt -
|
14 |
Stiftungsmittel |
|
|
7.200 |
Finanzielle und personelle Auswirkungen
Finanzielle Auswirkungen:
Kosten (in )
a) für die Erarbeitung der Vorlage: 50,00
aa) Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen,
Ortstermine, etc.
b) für die Umsetzung der Maßnahmen:
c) an Folgekosten:
d) Haushaltsrechtlich gesichert:
Ja
Nein
Haushaltsstelle:
Haushaltsjahr:
e) mögliche Einnahmen:
